审计经理岗位职责详细说明

张东东老师

审计经理岗位职责1

岗位职责:

1、根据审计计划开展审计工作,按时、保质的完成审计项目并及时向领导汇报审计工作进展及重要审计事项。

2、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。

3、编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

5、做好审计报告装订归档、部门档案的收集和建档管理工作,保持审计档案的完整性。

6、指导和安排下属审计助理和实习生工作。

职资格要求:

1. 大专及以上学历,会计、审计、财务管理等经济类专业,具有中级会计师以上职称;

2. 具有两年或两年以上会计师事务所审计工作经验;

3. 英文六级,中英表达良好;

4. 具有较好的沟通表达能力,能带领项目团队;

5. 抗压能力强,接受出差;

6.有四大会计师事务所从业经验优先。

审计经理岗位职责2

岗位职责:

一、根据指派,具体负责审计项目的综合管理。

1、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

2、对项目成员进行调度和任务分派;

3、对项目成员进行指导和监督,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

4、对审计风险进行判断和控制;

5、监督项目成员工作进展情况,控制项目进度;

6、实施项目详细复核,负责项目的风险控制和质量控制;

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告,并在业务报告上签章。

二、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核。

三、协调维护客户关系。

职位要求:

1、本科及本科以上学历,财务管理、会计及相关专业;

2、在其他事务所工作五年以上,并连续三年以上担任大型项目或上市公司项目负责人,并在其报告上签字;

3、了解国内、国际会计审计准则、熟悉企业购并及改组上市业务、熟练掌握企业集团的合并报表审计工作;

4、能全面负责中小型项目,工作积极主动并勇于承担责任,具备一定的领导能力;

5、具有注册会计师资格。

审计经理岗位职责3

工作职责:

1、营运审计类制度的完善:编写、修订部门管理制度和业务流程;

2、项目审计的组织和实施:协助草拟年度审计计划、负责组织开展审计;

3、项目审计工作质量的把控:跟进营运审计项目的开展、编写或审核《审计通知书》、负责组织召开项目审前分析会议、编写或复核项目审计实施方案、负责协调工作、发现审计过程中的问题并进行汇总和汇报、对审计项目归档资料进行初审等;

4、项目审计进度的把控:制定项目审计实施方案、安排工作;

5、完成领导安排的其他工作。

任职资格:

1、大学本科及以上学历;

2、审计、监察相关工作经验8年以上,其中5年以上大中型企业审计工作经验,并担任过审计项目负责人;

3、具备审计、会计或工程类中级职称,注册会计师、注册内审师、税务师优先;

审计经理岗位职责4

1、会计、审计、财务、金融等相关专业,大专及以上学历;

2、具有大中型会计师事务所工作经历3年以上,有独立带队经验;

3、具有注册会计师资格,无不良从业记录;

4、为人正直、做事踏实,具有良好的学习督导能力、组织协调能力和较好的敬业精神与团队合作精神;

5、对项目进行监管,负责对承担的项目撰写计划和总结,能较准确地测试项目的重要性水平和风险。

6、对审计助理人员进行合理分工、指导,并对其工作底稿进行复核。

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

8、协调审计过程中的客户关系。

审计经理岗位职责5

【岗位职责】

1、负责公司禽类产品订购、销售过程中价格环节的监察工作;

2、收集和分析产品供应商信息及采购市场趋势,建立稳定的供货渠道

3、管理禽类鸡只采购的市场调查,具备行业信息收集及先进经验获取能力;

4、挖掘行业合作模式创新机会,并利用专业资源做采购新模式创新。

【任职要求】

1、本科以上学历,曾有过活鸡采购/审计相关经历优先;

2、对采购业务流程及体系有清晰的认识,有很强的预判能力;

3、擅长数据分析;能形成出面的数据报告;

4、具有较强的分析判断、前瞻思维、承压能力和团队合作意识;

审计经理岗位职责6

1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;

2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;

3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;

4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;

5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。

审计经理岗位职责7

1、独立建立、优化公司内审工作体系,组织和执行公司内部审计工作,出具年度内审报告并向审计委员会做相关汇报;

2、制定年度审计计划、根据年度审计计划,拟定重点风险区域(营销、采购等)的专项审计方案,并负责方案实施;

3、配合内外部审计机构的审计工作,了解审计意见和建议,针对涉及的问题,督促相关部门的整改并进行跟踪检查,解决发现的相关问题;

4、负责审查重大并购项目及项目过程管控的合规、合理性;

5、独立建立集团流程、合规体系;

6、参与、独立开展投资、并购项目尽职调查工作

7、完成公司管理层交办的专项、专案等其他工作事项。

任职要求:

1、全日制本科及以上,审计或者会计相关专业;

2、3年及以上企事业单位内部审计相关工作经验,有四大会计师事务所审计部、咨询部工作经验尤佳;

3、熟悉使用office办公软件及财务软件,具有一定的沟通、协调和语言文字表达能力及相应的财务会计、审计管理的实际操作能力;

4、掌握国家审计、财务相关知识,熟悉国家审计、财经等政策法规,熟悉事业单位财务及审计政策。