______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________
___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的.补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表
企业(公章)
年 月 日
以下由主管退税机关填列
经办人意见:
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申报。
经办人签名:
20xx年xx月xx日
领导审批意见:
20xx年xx月xx日
XX市XX区XX税务局:
经我司“XX有限公司”决定,对于20xx年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20xx年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
XX有限公司(盖上公章) 年 月 日
放弃退税申请格式
XX税务局
我单位20xx年度应纳企业所得税xx元,已纳企业所得税xx元,应退预缴的所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
XX有限公司
年 月 日
**********税局:
本公司********************(纳税编码:********)。因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:**银行
银行账号:********
特此说明!
******单位名字
20xx-7-25
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxx
申请日期:20xx年X月XX日
东城区国税二所:
本企业20xx年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20xx年度)未弥补亏损额:22245.89元,20xx年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20xx年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 20xx年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20xx年度45564.44元)
本企业20xx年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)
经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。
致此
xx有限责任公司
20xx年6月6日
杭州市下城区国税局:
兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。 20xx年销售收入:XXXX元, 20xx年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!
申请人:杭州XXXX有限公司
日 期:20xx年8月21日
金昌市国税局:
20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。
请给予批复!
纳税识别号:
纳税编码号:
开户行名称:
开户行收款帐号:
申请退款金额:Y3200元
税款所属期:20xx年9月
申请单位:金昌市汽车销售有限公司
20xx年2月21日
国家税务局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxx,法定代表人:xxx财,注册资本xxx万元,地址:xxx,登记注册类型:xxx公司,经营范围:xxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于xxx年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxx,进出口企业代码:xxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxx.贵局于xxx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司xxx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xxx美元,人民币xxx元。xxx年累计出口xxx美元,人民币xxx元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:xxx
20xxx年月日
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